关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局2018年部门预算和“三公”经费-365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话人民政府 365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话

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        来源:365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局 作者:365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局  时间:2018-11-15 点击率:6打印 】【 关闭

          关于365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局2018年部门预算和“三公”经费

          预算编制说明

          目录

          一、基本职能及主要工作

          二、预算单位基本情况

          三、预算单位收入情况

          四、预算单位支出情况

          五、省对下转项转移支付情况

          六、政府采购预算情况

          七、预算收支增减变化情况说明

          八、项目支出预算变动的主要原因

          九、其他公开信息

          十、“三公”经费预算情况说明

          一、基本职能及主要工作

          (一)部门主要职责

          贯彻党中央、国务院、云南省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府制定的司法行政工作方针、政策、法律、法规、规章和其他规范性文件,贯彻执行省司法厅制定的司法行政工作具体政策;结合实际拟定全县司法行政工作的具体政策、规章和规范性文件;编制全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。

          (二)协调联系辖区内的监狱工作。

          (三)制定全县的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施,指导县内各部门、各行业的法治宣传工作。

          (四)指导、监督和管理律师工作、公证工作、法律顾问、基层法律服务和社会法律咨询服务机构工作。

          (五)指导、监督和管理社区矫正、人民调解、安置帮教工作。

          (六)指导、监督和管理法律援助工作、“148”法律服务专用电话建设和服务等工作。

          (七)指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。

          (八)负责全县司法行政系统对外交流活动,承办对口司法往来业务,开展政府和民间法律交流与合作。

          (九)配合上级业务主管部门抓好全县国家司法资格统一考试工作。

          (十)指导和管理全县司法行政系统的计划财务和物资装备;负责司法行政系统内部审计工作。

          (十一)负责统筹制定全县司法行政系统基本建设、经济社会事业及发展规划以及基本建设项目的论证、评估、审查、上报和实施工作。

          (十二)指导全县司法行政系统队伍建设和思想政治工作;指导、管理司法行政干部培训工作;负责警务管理和警务督察工作。

          (十三)管理、指导全县司法行政系统党风廉政建设工作和纪检监察、审计工作。

          (十四)承办县委、县政府和上级机关交办的其它事项。

          (二)机构设置情况

          365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局属一级预算单位,内设7个机构。

          1、纪检监察室

          2、政治工作办公室

          3、办公室

          4、法治宣传股(365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话普及法律常识办公室)

          5、基层工作管理股

          6、社区矫正和安置帮教办公室(365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局社区矫正大队)

          7、法律援助工作管理办公室(365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话法律援助中心)

          (三)重点工作概述

          1、创新普法载体,营造全民守法氛围。一是创新法治宣传教育载体。坚持法治宣传与群众文化生活相结合,巩固原有阵地,开辟新阵地,积极发挥“365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法”微信公众号、户外标志、户外广告等传播载体和阵地的作用,广泛运用新媒体开展法治宣传教育,积极探索普法社会化运作,畅通公民参与法治实践渠道,努力形成全时空、全方位的普法宣传格局;二是加强法治文化建设。促进法治文化与经济发展、文化建设、群众生活相融合,进一步强化和用好365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话法治文化主题公园,大力弘扬社会主义核心价值观,广泛宣传以宪法实施为核心的中国特色社会主义法治体系,大力宣传服务保障365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话、365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话建设相关法律法规,扎实推进青少年法治教育,持续深化“法律六进”活动,切实增强法治文化的渗透力和传播力;三是积极推动“谁执法谁普法”工作。严格落实“谁执法谁普法”工作责任清单,真正压实责任,强化考核,努力形成全区上下齐抓共管的大普法格局。进一步加大国家工作人员学法考法工作力度,力争实现全员参学参考。

            2、加强特殊人群管控,确保监管安全。一是全面规范社区矫正监管。以提高社区矫正质量为核心,以推进社区矫正工作规范化、制度化、社会化为重点,准确把握工作程序,增强社区矫正工作的科学性、有效性,进一步加强社区矫正组织建设、队伍建设和基层基础工作,依法规范、积极稳妥地推进社区矫正工作的创新和发展;二是完善联动机制。完善公、检、法、司、民政、财政等职能部门联动机制,加强协调配合,努力实现无缝对接。进一步调动村(居)委会、村组干部的积极性,努力形成三位一体的工作局面,真正把社区服刑人员管住、管到位,确保社区服刑人员不脱管、不漏管、不虚管,最大限度避免重新违法犯;三是强化安置帮教工作措施。坚持“制度化”和“人性化”并重,将人文关怀与强制性教育相结合,积极稳妥、不断创新、扎实有序地推进社区矫正和安置帮教工作的开展。积极开展对刑满释放人员的排查走访,特别是在节假日和重大活动期间的排查走访,查清安置帮教人员有无“三无”、“三假”和人户分离,确保监管安全。

          3、围绕服务质量改善,搭建便民服务平台。一是强化人民调解组织规范化建设。巩固构建司法调解、行政调解、人民调解“大调解”工程,进一步延伸人民调解工作领域,继续推进行业性、专业性人民调解工作,努力实现我县人民调解工作无空白、宽领域、全覆盖。加强基层法律服务工作者队伍建设,充分运用现代信息媒体,积极开展创新各种调解方式,创出具有地方特色的调解经验做法;二是深化法律援助工作。继续开展扩大法律援助范围的相关工作,稳步提高法律援助案件办理数量;积极开展援助上门服务等便民措施,加大刑事法律援助案件的援助力度,切实维护聋哑人、未成年人等弱势群体的合法权益;三是规范法律服务工作。完善律师执业监督机制,将司法局监督、市律师协会监督与律师事务所内部自律监督有机结合起来,形成科学有效的律师执业监督机制。完善律师担任政府及其职能部门法律顾问机制,完善律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件工作机制。继续开展律师进社区活动,主动服务社区居民。

          4、强化干部队伍建设,促进素质能力提升。一是强化思想政治建设。切实将政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设贯穿其中,进一步增强广大干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,确保政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬;二是强化队伍能力建设。开展分类分专题培训,重点做好基层干部的教育培训工作,丰富干部工作阅历,切实提高队伍的能力素质;三是强化党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,层层落实责任,严明法纪,严守规矩,把纪律和规矩挺在前面。深入开展执法检查和效能监察,严格绩效考核和工作问责,自觉接受各界监督,推进我局进一步改进作风,进一步提高行政效能和服务水平。

          二、预算单位基本情况

          我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

          在职人员编制65人,其中:行政编制 34人,事业编制31人。在职实有63人,其中: 财政全供养 63人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

          离退休人员 11人,其中: 离休 0人,退休 11人。

          车辆编制5辆,实有车辆5辆。

          三、预算单位收入情况

          (一)部门财务收入情况

          2018年部门财务总收入1141.68万元,其中:一般公共预算1141.68万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

          (二)财政拨款收入情况

          2018年部门财政拨款收入1141.68万元,其中:本年收入1141.68万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1141.68万元(本级财力1141.68万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

          四、预算单位支出情况

          2018年部门预算总支出 1141.68万元。本级财力安排支出1141.68万元,其中,基本支出1141.68万元,项目支出0万元。

          (一)本级财力支出按功能科目分类情况

          2040601行政运行876.33万元。

          2040699其他司法支出4.8万元。

          2080501归口管理的行政离退休23.48万元。

           2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出125.57万元

          2080801死亡抚恤0.70万元。

          2101101 行政单位医疗44.07万元。

          2101199其他行政事业单位医疗支出1.59万元。

          2210201住房公积金65.1万元。

          (二)本级财力支出按经济科目分类情况

          经济科目分组(其中:基本支出1141.68万元,项目支出0万元)。

          工资福利支出1018.53万元(其中:基本工资204.85万元   津贴补贴496.1万元   奖金13.2万元  绩效工资36.16万元   乡镇工作岗位补贴25.8万元  机关事业单位基本养老保险缴费支出125.57万元  社会保障缴费支出7.65万元  职工基本医疗保险缴费44.07万元   住房公积金65.12万元)

          商品和服务支出94.17万元(办公费30.87万元    培训费3.07万元   工会费8.17万元    公务用车运行维护费10万元   公用车补贴42.06万元)

          对个人及家庭补助支出28.98万元(退休费23.48万元  生活补助5.5万元)

          五、省对下专项转移支付情况

          无

          六、政府采购预算情况

          根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

          七、预算收支增减变化情况说明

          2018年预算收入1141.68万元较2017年819.19增加322.49增加39.37%,增加的主要原因是规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。

          工资福利支出1018.53万元,较2017年610.78增加407.75万元,增加66.75%,增加的主要原因是规范改革性补贴和政府绩效奖励补贴。

          商品和服务支出94.17万元较2017年50.38万元增加43.79万元,增加86.92%,增加的主要原因是2018年其他交通补贴-公务用补贴42.06万元下商品服务支出 ,2017年下在工资福利支出下。

          对个人及家庭补助支出28.98万元,较2017年106.03减少77.05万元,减少72.67%减少的原因是退休人员工资由社会保险局发放,单位只负责原渠道发放部分。

          八、项目支出预算变动的主要原因

          2018年年初预算县级没有安排项目资金

          九、其他公开信息

          (一)专业名词解释

          无专业名词

          (二)机关运行经费安排

          2018年预算安排机关运行经费94.17万元比2017年50.38万元增加43.79万元,增加的原因是公务用车补贴2018年年初预算下达机关运行经费2017年下达工资福利支出及培训费、工会费随工资增加而增加。

          (三)国有资产占用情况

          鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

          十、“三公”经费预算情况说明

          “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

          365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局2018年财政拨款“三公”经费预算合计26     万元,其中,因公出国(境)费支出 0 万元,公务用车购置及运行维护费支出 23万元(其中,公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 23万元),公务接待费支出 3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0 万元,2018与2017年预算数无增减变动。

          (一)因公出国(境)费

          因公出国(境)经费预算数比2017年预算数减少 0  万元,主要原因是:本单位没有因公出国(境)经费。

          (二)公务用车购置及运行维护费

          公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少 0  万元,本单位公务用车运行维护费预算与上年没有变动。

          (三)公务接待费

          公务接待经费预算数比2017年预算数减少 0 万元,本单位公务接待经费预算数与上年没有变动。

          365平台官方_365bet平台规则_365bet400电话司法局

          2018年2月7日

          附件:1、部门财政拨款收支预算总表

                2、部门一般公共预算支出表

                3、部门基本支出预算表

                4、部门政府性基金预算支出表

                5、部门财务收支预算总表

                6、部门收入总表

                7、部门支出总表

                8、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

          9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

                10、项目支出绩效目标表(省本级)

                11、省对下转移支付绩效目标表

                12、部门政府采购预算表


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